Классические оффшорные схемы

Основная функция международного налогового планирования – оптимизация налогообложения законным путем. В зависимости от задач, которые стоят перед компанией или же частным лицом, можно выбрать одну из следующих офшорных схем:

  1. Для физических лиц:
    1. Сохранение капитала. Для физических лиц из всех налоговых схем наиболее интересной является регистрация компании в офшорной или низконалоговой юрисдикции с целью выведения средств из страны проживания. При этом не последнюю роль играет возможность размещения капитала в одном из крупных международных банков. О том, как выбрать надежный банк и какой офшор наилучшим образом подойдет к вашим нуждам, вы можете узнать заполнив заявка на нашем сайте и получив консультацию от наших партнеров.
  2. Для юридических лиц:
    1. Импортно-экспортные операции. Включение офшора в торговые операции между компанией-резидентом и иностранным поставщиком. В таком случае использование дополнительного звена дает возможность показать более высокую закупочную цену товаров и тем самым минимизировать прибыль и, соответственно, налогообложение компании-резидента. Основная же прибыль от торговых операций избежит налогообложения и будет поступать на счета офшорной компании.
    2. Агентская схема. Для ее осуществления чаще всего прибегают к услугам фирмы-посредника, зарегистрированной в одном из европейских государств с развитой системой налоговых льгот и заключающей агентский договор с офшорной компанией. Между таким посредником и производителями/покупателями продукции заключаются договоры поставки, прибыль же, за вычетом агентского вознаграждения, поступает на счета офшорной компании. Очевидно, что работа с посредником, зарегистрированным в одном из крупных государств Европы, помимо прибыли способствует также укреплению репутации компании.Примером такой схемы может быть компания-агент, расположенная, скажем, в Англии и офшорная компания на Багамских островах.Еще один вариант данной схемы: транспортная схема, работающая по аналогичному принципу, только вместо посредника-агента в ней выступает компания-перевозчик.
    3. Оказание услуг. Одна из наиболее распространенных офшорных схем, согласно которой офшорная компания предоставляет услуги фирме-резиденту. Резидент оплачивает услуги офшорной фирмы и списывает затраты на себестоимость. Для реализации данной схемы обычно используют юрисдикции с высокой репутацией, такие как офшор Швейцария или офшор Великобритания.
    4. Операции по торговле ценными бумагами. Во многих офшорах прибыль компании, связанная с колебанием курсов ценных бумаг не подлежит налогообложению, уплачивается лишь налог с дивидендов.
    5. Судоходство и судостроительство. Ряд офшорных юрисдикций (как правило, крупные порты) предоставляет особые льготы компаниям – владельцам судов. Так, например, офшор Панама значительную долю иностранных инвестиций получает именно благодаря регистрации иностранных судов под своим флагом, а следовательно и гарантирует им соответствующий сервис и льготы. Среди европейских государств стоит упомянуть Мальту, где судоходным компаниям предоставляются значительные налоговые льготы.

Более подробную информацию об использовании офшорных схем вы можете получить у наших партнеров. Специалисты Global Corporate Consulting помогут вам сформулировать ваш вопрос таким образом, чтобы компании, которые с вами свяжутся максимально быстро могли помочь вам выбрать наиболее подходящую площадку для бизнеса, а также оказать помощь в подготовке документации и, при необходимости, администрировании деятельности вашей компании.

Вы также можете почитать:

Сколько времени занимает процесс регистрации офшорных компаний и отправка пакета документов?
Цели регистрации компаний в Англии и налогообложение оффшорных компаний в Англии


Наши контакты

Телефон: +4420 7097 1771

Email: gcc.in.uk@gmail.com

Skype:gcc.in.uk

Мы работаем:
Пн-Пт 09:00-18:00 GMT(UTC)

Наше текущее время:
Wed Apr 25 4:27:32 UTC 2018

Написать нам